|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2021-07.05.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
údržbársky materiál-hmoždinky s hákom, lanko drôtené, lepidlo konštrukčné, páska izolačná, kotva, predlžovák 1-zásuvkový, výtok rúr., batéria drezová, vršok, predlžovák 5-zásuvkový a 6-zásuvkový
|
79,51 |
s DPH |
12/2100018
|
|
30.04.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Radostná cesta lásky - pracovný zošit NV pre 1. ročník (západný obrad)
|
129,75 |
s DPH |
12/2100033
|
|
10.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
administratívne služby 3,4/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
rukavice nitrilové, jednorázové chirurgické rukavice, univerzálny prostriedok na podlahy, antibakteriálny gél, špongie, odstraňovač pachov, švédske utierky, chlórové tablety, nerezové drôtenky
|
235,12 |
s DPH |
12/2100035
|
|
11.05.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Savo, Cif, Fixinela, Ajax, Sanytol na podlahy, Domestos, švédske utierky, rukavice, vrece 35 l, 60 l, 120 l
|
247,78 |
s DPH |
12/2100029
|
|
12.05.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Čítanka pre 1. ročník, Šlabikár pre 1. ročník - 1. a 2. časť, Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
450,80 |
s DPH |
12/2100028
|
|
12.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
skladacia podložka CASMATINO, podložka na sedenie, tangram
|
827,49 |
s DPH |
12/2100036
|
|
13.05.2021 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
vyúčtovacia faktúra - predplatné Direktor Premium 01.03.2021-31.12.2021-online prístup
|
0,00 |
s DPH |
12/2100010
|
|
31.03.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
toner: čierny, žltý, ružový, tyrkysový
|
394,00 |
s DPH |
12/2100043
|
|
28.05.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.30
|
43,51 |
s DPH |
12/2100001
|
|
28.05.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
potraviny ŠJ
|
247,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
kuchynský robot Bosch MUM 55761
|
218,80 |
s DPH |
12/2100044
|
|
02.06.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
zemný plyn ŠJ 062021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
zemný plyn ZŠ 062021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
potraviny ŠJ
|
210,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
odborná prehliadka, odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
209,10 |
s DPH |
12/2100022
|
|
29.04.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
vyúčtovacia faktúra - kniha príchodov a odchodov, dovolenka, obal z PVC (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz)
|
0,00 |
s DPH |
12/2100007
|
|
31.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2021-ZŠ
|
130,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.07.2021 |
19.07.2021 |