|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2000110
|
jednorazové rukavice, krémový prášok Crema Limone
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
potraviny ŠJ
|
188,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
357/2020
|
potraviny ŠJ
|
340,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
359/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 092020-ZŠ
|
141,61 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
360/2020
|
technik BOZP a PO 092020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
361/2020
|
potraviny ŠJ
|
121,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000102
|
vanička na šalát, viečko na vaničku na šalát
|
22,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
365/2020
|
bezpečnostná SIM 01102020-31122020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 092020-ŠJ
|
225,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
potraviny ŠJ
|
3 011,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 627,14 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
potraviny ŠJ
|
331,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000104
|
nožnice školské, voskovky, temperové farby, farby na sklo, štetec č. 12, 8, 14 a 6, orezávač, pauzovací papier, výkresy A4 biele, drevené štipce, ozdoba oči, rýchloviazač, kancelársky spony
|
112,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
hovorné 01.09.2020-30.09.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
378/2020
|
potraviny ŠJ
|
703,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
379/2020
|
potraviny ŠJ
|
194,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000109
|
vysavač na suché plohy Karcher T12/1, filtračné vrecká z netkanej textílie do vysavačov Karcher T10/1 a T12/1
|
609,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
381/2020
|
potraviny ŠJ
|
336,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |