|
Objednávka |
34/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
230/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021-ŠJ
|
270,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
224/2021
|
ONEPL dohoda 01.06.2021-30.06.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
225/2021
|
zemný plyn ŠJ 072021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
226/2021
|
zemný plyn ZŠ 072021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
227/2021
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 od 06.07.2021-05.07.2021
|
48,00 |
s DPH |
12/2100054
|
|
06.07.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2021 |
09.08.2021 |
|
Faktúra |
228/2021
|
technik BOZP a PO 06/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
229/2021
|
administratívne služby 05-06/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
231/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021-kotolňa
|
-26,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
02.08.2021 |
09.08.2021 |
|
Faktúra |
222/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 072021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
232/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021-ZŠ
|
18,71 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
04.08.2021 |
09.08.2021 |
|
Faktúra |
233/2021
|
substrát 70 l univerzál, substrát 40 l pre trávnik, neviditeľný obrubník, plastový klinec
|
202,30 |
s DPH |
12/2100047
|
|
07.07.2021 |
TSK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2021 |
09.08.2021 |
|
Faktúra |
234/2021
|
telekomunikačné služby + internet 062021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
236/2021
|
potraviny ŠJ
|
284,63 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
237/2021
|
potraviny ŠJ
|
261,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
238/2021
|
bezpečnostná SIM 01.07.2021-30.09.2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
239/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.06.2021-07.07.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
223/2021
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.04.2021-30.06.2021
|
129,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
221/2021
|
pramenitá voda
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
241/2021
|
odber kuchynského odpadu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2021 |
09.08.2021 |