|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
491/2021
|
obrazy pre ŠJ - 3 ks
|
209,35 |
s DPH |
12/2100140
|
|
13.12.2021 |
Dovido s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
457/2021
|
laminovacia fólia, výkresy A4, fixy sada, pastelky, tortová krajka, papier na pečenie, desiatové vrecká, špajdle, štetce, lekárenské vrecká, dekorácia oči, košíčky, klovatina, vysekávač, lepidlo, zmizík, gumičky, špagát, lepiaca páska, špendlíky - ŠKD
|
260,00 |
s DPH |
12/2100113
|
|
06.12.2021 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
481/2021
|
čistiace prostriedky ŠJ -Ajax na podlahy, Sanytol, vrecia na odpad 120 l
|
69,97 |
s DPH |
12/2100131
|
|
10.12.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100131
|
Savo originál 1l, Citra prášok na riad, sáčky mikroténová, Ajax modrý na podlahy, Sanytol na dezinfekciu- rozprašovač, Sanytol - vlhčené utierky, vrecia na odpad 120 l
|
110,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
480/2021
|
čistiace prostriedky ŠJ - Savo originál, Citra prášok, mikroténové sáčky
|
28,03 |
s DPH |
12/2100131
|
|
10.12.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
496/2021
|
Dominová hra Zvonek, Filó, IQ Puzzle, Kuličková mozaika, Logik spoločenská hra, Migoga, Mikádo, Kloboučku hop, Tangrami pre malých i veľkých, UNO, Veža s číslami - ŠKD
|
181,73 |
s DPH |
12/2100128
|
|
14.12.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
498/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2021-07.12.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
497/2021
|
rohová pohovka
|
576,00 |
s DPH |
12/2100142
|
|
15.12.2021 |
umaa, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2021
|
zemný plyn ŠJ 122021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
463/2021
|
vodné, stočné 26.08.2021-25.11.2021 - TV
|
22,79 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2021
|
zemný plyn ZŠ 122021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2021
|
jednorázová čiapka, pracovné nohavice, tričko, blúza, ponožky, vesta, bunda, pracovná obuv, korkové šľapky
|
424,48 |
s DPH |
12/2100091
|
|
03.12.2021 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2021
|
ONEPL dohoda 01.11.2021-30.11.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
453/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2021-ŠJ
|
154,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2021
|
švihadlo 2,13 m a 3 m, Lego-veľký kreatívny box, Lego-základná súprava kociek
|
119,16 |
s DPH |
12/2100127
|
|
03.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
469/2021
|
lapač tukov-kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
198,00 |
s DPH |
12/2100135
|
|
07.12.2021 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
460/2021
|
kalibrácia teplomerov, vlhkomer
|
106,20 |
s DPH |
12/2100100
|
|
06.12.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
464/2021
|
vodné, stočné 26.08.2021-25.11.2021 - kotolňa
|
56,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
465/2021
|
vodné, stočné, zrážky 26.08.2021-25.11.2021 - ZŠ
|
2 061,61 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |